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昆明市档案馆2025年预算公开目录
第一部分 昆明市档案馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市档案馆2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市档案馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行党和国家档案事业的法律、法规和方针、政策,落实档案事业发展规划、计划。
2.接收、收集市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料,协助档案行政主管部门征集散存在社会上的珍贵档案资料。
3.对馆藏档案进行科学规范整理、编目、鉴定、技术保护及开发利用。
4.科学保管档案,维护馆藏档案完整与安全。
5.建立档案信息数据库,推进档案数字化建设工作,开发档案信息资源,做好档案信息咨询服务。
6.开展档案理论研究、宣传教育和培训等工作。
7.协助市档案主管部门做好县(市)区及市级单位的档案业务指导工作。
8.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、接收管理处、信息管理处、技术保护处、史料编研处。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1、持续提升档案服务水平
一是服务工作大局。市档案馆将紧紧围绕存史资政育人这一根本任务,结合重要时间节点、重大纪念活动,通过举办展览、公布档案、出版图书、制作专题片微视频、新媒体传播等方式打造一批历史教育文化精品,充分发挥档案资源在服务“四史”教育、传承红色基因、弘扬社会主义核心价值观等方面的独特优势。二是服务社会民生。继续推进档案利用服务体系建设,依法依规、优质高效地做好档案查阅利用服务,确保档案利用安全;常态化开展档案开放审核,制定开放审核工作计划,不断提升档案开放审核效率。
2、不断强化基础建设
(1)进一步加强档案资源体系建设。一是档案接收常态化,年初制定和印发年度档案接收工作计划,有序推进档案接收进馆工作;二是档案征集多样化,为丰富馆藏资源、优化馆藏结构,不断丰富档案征集类别,不定时开展专题档案征集工作;三是持续开展档案信息资源清查梳理工作,结合数字档案馆建设有关要求,对照档案实体,不断规范完善资料室、实物库房、涉密库房等;四是规范新档案管理系统中档案接收、查阅利用、开放审核等模块的建设。
(2)继续加强档案与库房规范化管理和安全体系建设。一是持续规范实物档案库房、涉密档案库房及资料室的管理工作;二是继续开展库房提升改造,加强安全管理,2025年完善库房门禁的改造建设。
(3)进一步健全档案管理制度,规范档案业务体系建设。继续建立健全“收、存、管、用”相关制度、规范和标准、流程,并适时与立档单位开展专业档案规范化的标准建设工作。
(4)持续组织开展档案修复保护业务技术培训,协助昆明市各县(市)区档案馆档案保护修复业务水平提升。加强对抢救保护方法的研究,形成一定的理论研究成果。
(5)持续在档案资政育人方面蓄力。一是持续做好馆藏档案的阅研,加强对红色历史档案、昆明经济社会发展领域档案资料的查找梳理、调阅研究,强化编研知识学习,加强与各县(市)区档案馆的编研业务交流,不断提升档案编研能力。二是持续发挥昆明市档案馆爱国主义教育基地、全民国防教育基地的宣教功能及阵地作用,结合贯彻执行《党史学习教育工作条例》、贯彻落实《新时代云南省大中小学思政课一体化建设“四通行动”实施方案》有关任务要求,发挥好档案的育人功能。三是持续做好2025年《昆明档案》的策划、编印工作,进一步拓宽稿件来源渠道,增强稿件质量管控,切实发挥《昆明档案》学术交流、政策解读的平台作用和档案讯息交互的桥梁作用。四是持续做好“昆明档案”微信公众号、“昆明档案信息网”官网、“昆明档案”抖音号三个政务新媒体平台的运营、维护、管理,不断强化平台的发布、传播、引导等功能。
3、持续加强档案人才队伍建设
坚持政治建设。始终把习近平总书记对档案工作的重要批示精神贯彻落实到档案工作的全过程、各方面。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届三中全会精神,坚决贯彻党中央决策部署,坚决落实省委、市委工作要求。坚定“档案工作姓党”的政治属性,严守政治纪律和政治规矩,严把接收、开放鉴定、查阅利用、档案文化产品开发等方面工作的政治关,自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想作为档案工作者作决策、办事情的准绳。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制24人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制24人。在职实有24人,其中:财政全额保障24人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员37人,其中:离休0人,退休37人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9204178.70元,其中:一般公共预算7599008.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入1605170.70元。
与上年对比减少3992850.70元,减幅30.26%,主要原因分析:一是2025年财政可用财力持续下降,而债务等刚性支出压力大,因此根据财政统筹安排,对项目支出有所压减,导致本年项目收入较2024年有所降低。二是是其他收入的大幅降低,因此使得总体收入低于2024年。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入7599008.00元,其中:本年收入7599008.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7599008.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加156188.76元,增幅2.10%,主要原因分析:一是预算编制人员基数的增加。二是2025年较2024年财政可用财力持续下降,而债务等刚性支出压力大,根据财政统筹安排,对项目支出有所压减,因此增减相抵使得总体财政拨款收入较高于2024年。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9204178.70元。财政拨款安排支出7599008.00元,其中:基本支出6449008.00元,与上年对比增加206188.76,主要原因:编制预算人员基数的增加,造成基本支出的增加量;项目支出1150000.00元,与上年对比减少50000.00元,主要原因:2025年较2024年财政可用财力持续下降,而债务等刚性支出压力较大,因此根据财政统筹安排,对项目支出有所压减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1、“2012601 一般公共服务支出-档案事务-行政运行” 22200.00元,主要用于保障退休人员基本开支,具体是退休人员的公用经费支出。
2、“2012604 一般公共服务支出-档案事务-档案馆” 4881895.00元,主要用于昆明市档案馆的支出,包括事业人员经费支出和公用经费支出,以及项目方面的开支。
3、“2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休” 932400.00元,主要用于退休人员生活补助支出。
4、“2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 613676.00元,主要用于单位负担部分基本养老保险的缴费支出。
5、“2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗” 272209.00元,主要用于单位负担部分行政基本医疗保险缴费支出、退休公务员医疗统筹支出以及退休人员重特病医疗统筹支出。
6、“2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗” 302960.00元,主要用于单位负担部分事业基本医疗保险缴费支出。
7、“2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助” 191520.00元,主要用于单位负担部分公务员医疗统筹缴费支出。
8、“2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出22148.00元,主要用于单位负担部分工伤保险和在职重特病医疗统筹缴费支出。
9、“2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”360000.00元,主要用于单位负担部分住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
2025年昆明市档案馆无市对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额1650480.00元,其中:政府采购货物预算643480.00元、政府采购服务预算1007000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5950.00元,较上年减少50.00元,下降0.83%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市档案馆2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
无变化的原因是,根据业务需要,近两年来昆明市档案馆无因公出国(境)安排,2024年和2025年因公出国(境)费预算均为0.00元,故无增减变动。
(二)公务接待费
昆明市档案馆2025年公务接待费预算为5950.00元,较上年减少50.00元,下降0.83%,国内公务接待批次为10次,共计接待95人次。
减少的原因是,认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,并树牢习惯过紧日子思想,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格规范接待标准和流程,同时根据预算编制要求以及业务需求与规划,适当压减公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
无变化的原因是,昆明市档案馆现无留存公务用车,且无购买公务用车的需求,故2024年和2025年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元,无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)档案管理工作经费
为保障昆明市档案馆日常工作开展和部门正常履职,持续保障并不断提升档案业务工作水平,进一步强化基础业务建设,根据《云南省档案条例》《昆明市档案条例》为进一步强化档案工作,2025年需:1、通过采取手工托裱、修补等方式,完成重点档案抢救、修复工作任务,逐步推进国家重点档案抢救和保护工作,使濒危档案及时得到抢救,切实维护档案的完整与安全,完成4167页重点档案抢救修复工作任务;2、发挥档案工作存史、资政、育人作用,需完成《昆明档案》1至4期2000本的编辑、出版、发行、交流;3、做好档案的异地异质备份,使重要档案的安全性得以保障;4、做好档案文化产品的开发利用,联合编研《民国昆明市街巷图籍风物志》。
(二)档案馆运行维护经费
一是保障档案管理日常工作的刚性需求以及单位正常物业需求,满足档案日常维护基本要求;二是根据《档案馆建设标准》(建标103-2008)、《档案馆建筑设计规范》(JGJ25)以及《昆明市档案馆库房管理制度》等相关要求,为有效落实库房管理“九防”标准,消除管理利用安全隐患,对18间库房门及走廊门合计24扇门禁进行维护升级,确保档案和库房的绝对安全,满足档案馆业务测评的相关要求。
(三)明信公证处改制档案托管管理经费
为确保明信公证处档案的安全及日常查阅工作正常开展,2025年需委托第三方档案托管机构对明信公证处档案进行托管,托管数量达到140万卷。
(四)昆明市档案管理系统开发及基础环境建设项目经费
做好项目终验,夯实数字档案馆建设基础,加快推进档案事业转型升级,完成电子公文归档任务。
(五)综合服务保障工作经费
一是做好综合服务保障工作;二是通过学习考察交流,不断提升档案治理能力和业务水平。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市档案馆2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比减少0.00元,减幅0.00%,主要原因是昆明市档案馆为全额拨款事业单位,不存在机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,昆明市档案馆资产总额15994190.29元,其中,流动资产1995505.27元,固定资产8628734.35元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程4444620.00元,无形资产925330.67元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1084350.40元,其中固定资产增加248580.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000124100111